雷达财经雷助吧出品 文 | 肖文竹 编 | 深海
1 月 26 日,ST 南卫发布关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的 2022 年度《内部控制审计报告》(天衡专字(2023)00789 号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还。2、公司财务核算存在缺陷,导致前期会计差错更正。(1)未就限制性股票回购义务确认负债;(2)现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出。
ST 南卫表示,截至 2023 年 4 月 28 日,控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利息,消除了不利影响。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,对上述前期会计差错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司董事会积极履职,勤勉尽责,已积极采取有效措施,全面加强内部控制管理,保证内部控制的有效性,杜绝类似问题发生。
ST 南卫称,公司的解决措施为:严格责任追究,明确主体责任。加强关联交易等内控制度的执行。加强专业知识学习,规范管理工作。强化内部审计职能。强化签字人和审签人的责任。
值得关注的是,2023 年 7 月 28 日晚间,ST 南卫公告称于当日公司和李平涉嫌信息披露违法违规,根据证券法等法律法规,中国证监会决定对公司和李平立案。
法》及相关司法解释,凡是在 2023 年 7 月 28 日收盘时持有 ST 南卫股票的受损投资者,可通过公号 ” 雷助吧 “(雷助码:66)报名,免费参与索赔。获赔前无任何费用。
天眼查显示,ST 南卫共对外投资了 19 家企业,参与招投标项目 73 次。