原标题:华铁2022年财报被出具非标意见,内部控制运行存在重大缺陷

2023年4月28日华铁股份公告关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明,大华会计师事务所对华铁股份2022年度财务及内控审计出具了否定意见的内部控制审计报告。

件。

2022年度财务及内控审计否定意见事项如下:1,在识别及披露关联方及关联交易的内部控制运行方面存在缺陷。2,在资金管理方面,存在大额资金收支未履行签字审批手续,未履行相关的决策程序和信息披露义务。3,对商誉减值测试的内部控制运行方面存在重大缺陷,管理层未客观谨慎的对相关资产组的未来收入及增长率、毛利率、经营费用,折现率进行预测,与之相关的财务报告内部控制运行失效。股票亏损索赔采取 不告不理的原则,索赔区间后续的交易与之前的索赔没有任何关系。我们采取风险代理的方式,在获得赔偿款前无需支付任何费用


华铁2022年财报被出具非标意见,内部控制运行存在重大缺陷

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